運営

令和7年度 事業計画及び収支予算について

事業計画

  1. 畑地かんがい施設整備の推進に関する業務
  2. 土地改良施設の維持管理及び用水管理に関する業務
  3. 経常賦課金の徴収に関する業務
  4. 受託事業に関する業務
  5. 合所ダム小水力発電施設整備に関する業務
  6. その他の業務

収支予算(編集中)

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収入の部
款項予算額
(千円)
付記
1.土地改良事業収入賦課金・決済金
2.附帯事業収入
3.特定資産運用収入利息
4.補助金等収入
5.交付金収入
6.業務受託収入施設管理受託費
7.雑 収 入
8.借入金収入
9.特定資産取崩収入積立金取崩収入
10.固定資産売却収入
11.繰 越 金前年度繰越金
収入合計
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支出の部
款項予算額
(千円)
付記
1.土地改良事業費支出運営事務費等
2.一般管理費支出
3.土地改良事業負担金支出事務負担金
4.借入金返済支出
5.支払利息
6.固定資産取得支出
7.特定資産積立支出施設整備積立金
8.雑 支 出
9.他会計繰出額
10.予 備 費
 
支出合計

令和5年度 収支決算の状況

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収入の部
款項決算額(単位:円)
1.土地改良事業収入32,391,107
2.付帯事業収入34,085
3.特定資産運用収入519,690
4.補助金等収入51,768,900
5.交付金収入11,498,000
6.業務受託収入40,478,900
7.雑 収 入9,433,009
8.借入金収入0
9.特定資産取崩収入28,748,000
10.固定資産売却収入0
11.繰 越 金36,670,122
収入合計211,541,813
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支出の部
款項決算額(単位:円)
1.土地改良事業費支出113,561,031
2.一般管理費支出54,018,900
3.土地改良事業負担金支出9,311,200
4.借入金返済支出0
5.支払利息0
6.固定資産取得支出290,400
7.特定資産積立支出4,980,927
8.雑 支 出0
9.予 備 費0
 
 
支出合計182,162,458

★収入支出差引残額 29,379,355円(令和6年度へ繰越)